索引号:4303000006/2021-1308851 发布机构:云湖桥镇 发布目录:财政信息

湘潭县云湖桥镇2021年度预算公开

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2021-06-22 16:00

  一、 基本概况 

  (一)职能职责 

  (1)在镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

  (2)负责精神文明建设工作,积极组织以提高民众素质为目的的活动,树立文明新风。

  (3)按照职责范围,负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

  (4)负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

  (5)负责村、居委会的建设和管理,积极开展镇区服务工作,大力兴办福利企业,发动和组织镇区成员开展各类公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

  (6)发展镇区经济,为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务,以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。

  (7)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

  (8)指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居民委员会的群众自治组织作用。

  (9)配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

  (10)向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

  (11)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益。

  (12)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

  (13)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

  (二)机构设置 

  本镇现有耕地面积 64275.3 亩, 水田面积 43477 亩,农业人口 57415 人,行政村 21 个,社区 1 个,独立核算站办所 11个。本镇干部职工编制数共150人,其中行政编  55人, 事业编  73  人;其他人员22人, 目前实有在职人数  150  人,其中行政   55人, 事业 73 人;其它人员20人。实有退休人员 80  人,其中行政离退休 42   人;  遗属补助人员12人。

  2021年财政总预算收入3892万元。其中:县财政预算拨款 2693万元,专户管理预算收入1199万元。财政总支出3892万元,其中:县财政预算拨款支出 2693万元(乡镇支出1871万元,村级支出522万元),专户管理预算支出 1199万元, 。

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)

  部门财政拨款收支总表

  单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

 3892

一、本年支出

 3892

  经费拨款

 3892

(一)一般公共服务支出

1840

  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

(二)国防支出

二、政府性基金收入

(三)公共安全支出

(四)教育支出

(五)科学技术支出

(六)文化体育与传媒支出

99

(七)社会保障和就业支出

404

(八)医疗卫生与计划生育支出

(九)节能环保支出

86

(十)城乡社区支出

(十一)农林水支出

1177

(十二)交通运输支出

(十三)资源勘探信息等支出

(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

(二十一)灾害防治及应急管理支

286

(十九)其他支出

二、结转下年

收 入 总计

  3892

支 出 总 计

 3892

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)

  一般公共预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2010301

政府办公室及相关机构事务

1453

1453

2150801

经济发展办公室

88

88

2070101

社会事务办公室

99

99

2110402

自然资源和生态环境办公室

86

86

2240401

社会治安和应急管理办公室

97

97

2080101

社会事务综合服务中心

358

358

2130101

农村综合服务中心

355

355

2010309

政务服务中心

180

180

2080901

退役军人服务站

46

46

2120104

综合行政执法大队

189

189

2010601

财政事务

119

119

2130703

村级转移支付

822

822

合    计

3892

3892

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)

  一般公共预算基本支出表

  单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1990

1990

302

商品和服务支出

512

512

303

对个人和家庭补助

191

191

合  计

2693

2181

 512

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)

  一般公共预算“三公”经费支出表

  单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

50

50

50

50

50

50

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)

  政府性基金预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)

  部门收支总表

  单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

2693

一、本年支出

3685

   经费拨款

 2693

(一)一般公共服务支出

1840

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

(二)国防支出

二、政府性基金收入

(三)公共安全支出

三、纳入专户管理的非税收入拨款

(四)教育支出

四、上级补助收入

1199

(五)科学技术支出

五、其他收入

(六)文化体育与传媒支出

99

(七)社会保障和就业支出

404

(八)医疗卫生与计划生育支出

(九)节能环保支出

86

(十)城乡社区支出

(十一)农林水支出

1177

(十二)交通运输支出

(十三)资源勘探信息等支出

84

(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

((二十一)灾害防治及应急管理支

286

(十九)其他支出

二、结转下年

    收入总计

3892

支 出 总 计

3892

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)

  部门收入总表

  单位:万元

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

上级补助收入

2010301

政府办公室及相关机构事务

1453

664

789

2150801

经济发展办公室

88

67

 21

2070101

社会事务办公室

99

76

 23

2110402

自然资源和生态环境办公室

86

67

 19

2240401

社会治安和应急管理办公室

97

69

28

2080101

社会事务综合服务中心

358

238

 120

2130101

农村综合服务中心

355

273

 82

2010309

政务服务中心

180

148

 32

2080901

退役军人服务站

46

32

 14

2120104

综合行政执法大队

189

145

 44

2010601

财政事务

119

90

29

2130703

村级转移支付

822

822

3892

2693

1199

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)

  部门支出总表

  单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

2010301

政府办公室及相关机构事务

1453

1453

2150801

经济发展办公室

88

88

2070101

社会事务办公室

99

99

2110402

自然资源和生态环境办公室

86

86

2240401

社会治安和应急管理办公室

97

97

2080101

社会事务综合服务中心

358

358

2130101

农村综合服务中心

255

355

2010309

政务服务中心

180

180

2080901

退役军人服务站

46

46

2120104

综合行政执法大队

180

180

2010601

财政事务

119

119

2130703

村级转移支付

822

822

合计

3892

3892

 
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