索引号:4303000006/2023-1230486 发布机构:云湖桥镇 发布目录:财政信息

湘潭县云湖桥镇2022年度部门决算公开

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2023-07-31 16:46

  目录

  第一部分 :云湖桥镇部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分: 2022年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算表

  三、部门支出决算表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分 云湖桥镇人民政府部门概况

  一、部门职能

  (一)在镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

  (二)负责精神文明建设工作,积极组织以提高民众素质为目的的活动,树立文明新风。

  (三)按照职责范围,负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

  (四)负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益。

  (五)负责村、居委会的建设和管理,积极开展镇区服务工作,大力兴办福利企业,发动和组织镇区成员开展各类公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

  (六)发展镇区经济,为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务,以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。

  (七)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

  (八)指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居民委员会的群众自治组织作用。

  (九)配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

  (十)向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

  (十一)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益。

  (十二)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

  (十三)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

  (十四)承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。云湖桥政府单位内设机构包括:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农村综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所。

  (二)决算单位构成。云湖桥镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括:云湖桥镇人民政府本级。

  第二部分  湘潭县云湖桥镇人民政府2022年度部门决算表(单位:万元)

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:湘潭县云湖桥镇人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6194.95

一、一般公共服务支出

32

2500.10

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.000

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.02

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

40.00

八、其他收入

8

650.05

八、社会保障和就业支出

39

163.75

 

9

 

九、卫生健康支出

40

204.92

 

10

 

十、节能环保支出

41

102.25

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

189.96

 

12

 

十二、农林水支出

43

775.33

 

13

 

十三、交通运输支出

44

12.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

2673.40

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

183.27

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

6845.00

 

58

 

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

6845.00

总计

62

6845.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:湘潭县云湖桥镇人民政府

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6845.00

6194.95

0.00

0.00

0.00

0.00

650.05

201

一般公共服务支出

2500.10

2400.5

0.00

0.00

0.00

0.00

99.59

20101

人大事务

1338.96

1312.52

0.00

0.00

0.00

0.00

26.44

2010103

  机关服务

1338.96

1312.52

0.00

0.00

0.00

0.00

26.44

20103

政府办公厅(相关机构事务

1148.25

1082.94

0.00

0.00

0.00

0.00

65.31

2010301

  行政运行

307.26

260.95

0.00

0.00

0.00

0.00

46.31

2010302   一般行政管理事务

2010308   信访事务

2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  一般行政管理事务

  信访事务

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

500.42

495.48

0.00

0.00

0.00

0.00

4.94

2010308

2010399

  信访事务

46.83

46.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

293.74

279.83

0.00

0.00

0.00

0.00

13.91

20106

财政事务

7.88

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

7.84

2010699

  其他财政事务支出

7.88

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

7.84

20133

宣传事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

    其他宣传事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

    公安

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040219

    信息化建设

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

   一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

   文化活动

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

163.75

161.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2.63

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.11

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2.63

2080102

    一般行政管理事务

12.11

9.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2.63

20802

民政管理事务

10.8

10.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

    社会组织管理

10.8

10.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

137.70

137.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

137.70

137.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

204.91

188.05

0.00

0.00

0.00

0.00

16.86

21004

公共卫生

69.79

52.93

0.00

0.00

0.00

0.00

16.86

2100409

   重大公共卫生服务

30.11

13.25

0.00

0.00

0.00

0.00

16.86

2100499

   其他公共卫生支出

39.68

39.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

36.36

36.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

    其他计划生育事务支出

36.36

36.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

98.76

98.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

98.76

98.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

102.25

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

100.75

21104

自然生态保护

102.25

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

100.75

2110402

  农村环境保护

102.25

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

100.75

212

城乡社区支出

189.96

53.15

0.00

0.00

0.00

0.00

136.81

21201

城乡社区管理事务

7.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2120104

  城管执法

7.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

21203

城乡社区公共设施

81.34

24.53

0.00

0.00

0.00

0.00

56.81

2120399

其他城乡社区公共设施支出

81.34

24.53

0.00

0.00

0.00

0.00

56.81

21205

城乡社区环境卫生

91.62

16.62

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

2120501

   城乡社区环境卫生

91.62

16.62

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

21299

其他城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

775.33

561.92

0.00

0.00

0.00

0.00

213.41

21301

农业农村

40.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

2130126

  农村社会事业

20.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

2130199

  其他农业农村支出

20.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

21303

水利

20.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2130315

  抗旱

20.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

21307

农村综合改革

715.33

541.92

0.00

0.00

0.00

0.00

173.41

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

715.33

541.92

0.00

0.00

0.00

0.00

173.41

214

交通运输支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140299

  其他铁路运输支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2673.40

2673.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

2673.40

2673.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

2673.40

2673.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

183.27

103.27

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

22102

住房改革支出

183.27

103.27

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

2210201

  住房公积金

183.27

103.27

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:湘潭县云湖桥镇人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

6845.00

6344.58

500.42

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2500.1

1999.68

500.42

0.00

0.00

0.00

 

20101

人大事务

1338.96

1338.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010103

  机关服务

1338.96

1338.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(相关机构事务

1148.25

647.83

500.42

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

307.26

307.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302   一般行政管理事务

2010308   信访事务

2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  一般行政管理事务

  信访事务

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

500.42

0.00

500.42

0.00

0.00

0.00

 

2010308

2010399

  信访事务

46.83

46.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

293.74

293.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20106

财政事务

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010699

  其他财政事务支出

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013399

    其他宣传事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20402

    公安

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040219

    信息化建设

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化旅游体育与传媒支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化和旅游

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070102

   一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070108

   文化活动

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

163.75

163.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.11

12.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080102

    一般行政管理事务

12.11

12.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20802

民政管理事务

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080206

    社会组织管理

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

137.70

137.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

137.70

137.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

204.92

204.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

69.79

69.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100409

   重大公共卫生服务

30.11

30.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100499

   其他公共卫生支出

39.68

39.68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

36.360

36.360

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

    其他计划生育事务支出

36.36

36.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

98.76

98.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

98.76

98.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

102.25

102.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21104

自然生态保护

102.25

102.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110402

  农村环境保护

102.25

102.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

189.96

189.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120104

  城管执法

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21203

城乡社区公共设施

81.33

81.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

81.33

81.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21205

城乡社区环境卫生

91.62

91.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120501

   城乡社区环境卫生

91.62

91.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2129999

  其他城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

775.33

775.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业农村

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130126

  农村社会事业

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130199

  其他农业农村支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130315

  抗旱

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21307

农村综合改革

715.33

715.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

715.33

715.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

214

交通运输支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21402

铁路运输

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2140299

  其他铁路运输支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

215

资源勘探工业信息等支出

2673.40

2673.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

2673.40

2673.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

2673.40

2673.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

183.27

183.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

183.27

183.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

183.27

183.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:湘潭县云湖桥镇人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6194.95

一、一般公共服务支出

33

2400.50

2400.50

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.02

0.02

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

40.00

40.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

161.12

161.12

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

188.06

188.06

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

1.50

1.50

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

53.15

53.15

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

561.92

561.92

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

12.00

12.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

2673.4

2673.4

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

103.27

103.27

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

6194.953

本年支出合计

59

6194.95

6194.95

0.000

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

6194.95

总计

64

6194.95

6194.95

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

部门:湘潭县云湖桥镇人民政府

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

6194.95

5699.47

495.48

 

 

201

一般公共服务支出

1905.02

1905.02

0.00

 

 

20101

人大事务

1312.52

1312.52

0.00

 

 

2010103

  机关服务

1312.52

1312.52

0.00

 

 

20103

政府办公厅(相关机构事务

587.46

587.46

0.00

 

 

2010301

  行政运行

260.95

260.95

0.00

 

 

2010302   一般行政管理事务

2010308   信访事务

2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  一般行政管理事务

  信访事务

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

495.48

0.00

495.48

 

 

2010308

2010399

  信访事务

46.68

46.68

0.00

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

279.84

279.84

0.00

 

 

20106

财政事务

0.04

0.04

0.00

 

 

2010699

  其他财政事务支出

0.04

0.04

0.00

 

 

20133

宣传事务

5.00

5.00

0.00

 

 

2013399

    其他宣传事务支出

5.00

5.00

0.00

 

 

204

公共安全支出

0.02

0.02

0.00

 

 

20402

    公安

0.02

0.02

0.00

 

 

2040219

    信息化建设

0.02

0.02

0.00

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

40.00

40.00

0.00

 

 

20701

文化和旅游

40.00

40.00

0.00

 

 

2070102

   一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

 

 

2070108

   文化活动

20.00

20.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

161.12

161.12

0.00

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.48

9.48

0.00

 

 

2080102

    一般行政管理事务

9.48

9.48

0.00

 

 

20802

民政管理事务

10.8

10.8

0.00

 

 

2080206

    社会组织管理

10.8

10.8

0.00

 

 

20805

行政事业单位养老支出

137.70

137.70

0.00

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

137.70

137.70

0.00

 

 

20808

抚恤

3.14

3.14

0.00

 

 

2080801

死亡抚恤

3.14

3.14

0.00

 

 

210

卫生健康支出

188.06

188.06

0.00

 

 

21004

公共卫生

52.94

52.94

0.00

 

 

2100409

   重大公共卫生服务

13.26

13.26

0.00

 

 

2100499

   其他公共卫生支出

39.68

39.68

0.00

 

 

21007

计划生育事务

36.36

36.36

0.00

 

 

2100799

    其他计划生育事务支出

36.36

36.36

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

98.76

98.76

0.00

 

 

2101101

  行政单位医疗

98.76

98.76

0.00

 

 

211

节能环保支出

1.50

1.50

0.00

 

 

21104

自然生态保护

1.50

1.50

0.00

 

 

2110402

  农村环境保护

1.50

1.50

0.00

 

 

212

城乡社区支出

53.15

53.15

0.00

 

 

21201

城乡社区管理事务

2.00

2.00

0.00

 

 

2120104

  城管执法

2.00

2.00

0.00

 

 

21203

城乡社区公共设施

24.53

24.53

0.00

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

24.53

24.53

0.00

 

 

21205

城乡社区环境卫生

16.62

16.62

0.00

 

 

2120501

   城乡社区环境卫生

16.62

16.62

0.00

 

 

21299

其他城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

 

 

213

农林水支出

561.92

561.92

0.00

 

 

21301

农业农村

10.00

10.00

0.00

 

 

2130126

  农村社会事业

5.00

5.00

0.00

 

 

2130199

  其他农业农村支出

5.00

5.00

0.00

 

 

21303

水利

10.00

10.00

0.00

 

 

2130315

  抗旱

10.00

10.00

0.00

 

 

21307

农村综合改革

541.92

541.92

0.00

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

541.92

541.92

0.00

 

 

214

交通运输支出

12.00

12.00

0.00

 

 

21402

铁路运输

12.00

12.00

0.00

 

 

2140299

  其他铁路运输支出

12.00

12.00

0.00

 

 

215

资源勘探工业信息等支出

2673.40

2673.40

0.00

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

2673.40

2673.40

0.00

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

2673.40

2673.40

0.00

 

 

221

住房保障支出

103.27

103.27

0.00

 

 

22102

住房改革支出

103.27

103.27

0.00

 

 

2210201

  住房公积金

103.27

103.27

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:湘潭县云湖桥镇人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2303.38

302

商品和服务支出

3385.19

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

955.96

30201

  办公费

22.90

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

196.56

30202

  印刷费

27.06

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

273.85

30203

  咨询费

3.00

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

98.3

30204

  手续费

2673.40

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

425.37

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

89.46

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

4.32

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

98.76

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

21.73

30211

  差旅费

24.62

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

103.27

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

45.68

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

35.80

30214

  租赁费

2.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

10.90

30215

  会议费

7.12

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

4.21

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

3.20

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

3.14

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

7.76

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

39.23

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

491.72

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

12.77

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

12.42

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

7.00

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.85

 

 

 

人员经费合计

2314.28

公用经费合计

3385.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:湘潭县云湖桥镇人民政府

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25

0.00

0.00

0.00

0.00

25

3.2

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:湘潭县云湖桥镇人民政府

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:湘潭县云湖桥镇人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  第三部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计6845万元。与2021年相比,减少1440.36万元,减少21.04%,主要是因为疫情的影响税收收入减少上级转移支付减少。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计  6845 万元,其中:财政拨款收入6194.95 万元,占90.5 %;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入650.05万元,占9.5 %。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计6845万元。其中:基本支出6344.57万元,占92.69 %;项目支出500.42万元,占 7.31%;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0万元;对附属单位补助支出0万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计 6194.95 万元,与2021年相比,减少 934.08 万元,减少  13.46 %,主要是因为疫情的影响税收收入减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出 6194.95万元,占本年支出合计的 90.5%,与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少934.08万元,减少13.46%,主要是因为疫情的影响税收收入减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出6194.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2400.5万元,占38.75%;公共安全支出0.02万元;文化旅游体育与传媒支出40万元,占0.65%;社会保障和就业支出161.12万元,占2.6%;卫生健康支出188.06万元,占3.04%;节能环保支出1.5万元;城乡社区支出53.15万元,占0.86%;农林水支出561.92万元,占9.07%;交通运输支出12万元,占0.19%;资源勘探信息等支出2673.4万元。占43.15%;住房保障支出103.27万元。占1.67%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6194.95万元,支出决算数为6194.95万元,完成年初预算的100%,其中:

  1、一般公共服务支出-人大事务-机关服务:年初预算数为1312.52万元,支出为1312.52万元,  完成年初预算100%;  

  2、一般公共服务支出-政府办公室及相关机构事务-行政运行支出:年初预算数为260.95万元,支出为260.95万元,  完成年初预算100%;  

  3、一般公共服务支出-政府办公室及相关机构事务-一般行政管理事务支出:年初预算数为495.48万元,支出为495.48万元,  完成年初预算100%;  

  4、一般公共服务支出-政府办公室及相关机构事务-信访事务支出:年初预算数为46.68万元,支出为46.68万元,  完成年初预算100%;  

  5、一般公共服务支出-政府办公室及相关机构事务-其他政府办公厅及相关机构支出:年初预算数为279.84万元,支出为279.84万元,  完成年初预算100%;  

  6、一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出:年初预算数为0.04万元,支出为0.04万元,完成年初预算100%;

  7、一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出:年初预算数为5万元,支出为5万元,完成年初预算100%;

  8、公共安全支出-公安-信息化建设支出:年初预算数为0.02万元,支出为0.02万元,完成年初预算100%;

  9、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务支出:年初预算数为20万元,支出为20万元,完成年初预算100%;

  10、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动支出:年初预算数为20万元,支出为20万元,完成年初预算100%;

  11、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务支出:年初预算数为9.48万元,支出为9.48万元,完成年初预算100%;

  12、社会保障和就业支出-民政管理事务-社会组织管理支出:年初预算数为10.8万元,支出为10.8万元,完成年初预算100%;

  13、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:年初预算数为137.7万元,支出为137.7万元,完成年初预算100%;

  14、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤: 年初预算数为3.14万元,支出为3.14万元,完成年初预算100%;

  15、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出:年初预算数为13.26万元,支出为13.26万元,完成年初预算100%;

  16、卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出:年初预算数为39.68万元,支出为39.68万元,完成年初预算100%;

  17、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出:年初预算数为36.36万元,支出为36.36万元,完成年初预算100%;

  18、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出:年初预算数为98.76万元,支出为98.76万元,完成年初预算100%;

  19、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护:年初预算数为1.5万元,支出为1.5万元,完成年初预算100%;

  20、城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法:年初预算数为2万元,支出为2万元,完成年初预算100%;

  21、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出:年初预算数为24.53万元,支出为24.53万元,完成年初预算100%;

  22、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出:年初预算数为16.62万元,支出为16.62万元,完成年初预算100%;

  23、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出:年初预算数为10万元,支出为10万元,完成年初预算100%;

  23、农林水支出-农业农村-农村社会事业支出:年初预算数为5万元,支出为5万元,完成年初预算100%;

  24、农林水支出-农业农村-其他农业农村支出:年初预算数为5万元,支出为5万元,完成年初预算100%;

  25、农林水支出-水利-抗旱支出:年初预算数为10万元,支出为10万元,完成年初预算100%;

  26、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:年初预算数为541.92万元,支出为541.92万元,完成年初预算100%;

  27、交通运输支出-铁路运输-其他铁路运输支出:年初预算数为12万元,支出为12万元,完成年初预算100%;

  28、资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其它支持中小企业发展和管理支出:年初预算数为2673.4万元, 支出为2673.4万元, 完成年初预算100%;

  29、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:年初预算数为103.27万元,支出为103.27万元,完成年初预算100%;

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度财政拨款基本支出5699.47万元,其中:人员经费2314.28万元,占基本支出的40.61 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费3385.19万元,占基本支出的59.39 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为3.2万元,完成预算的12.8%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平,无此项安排。

  公务接待费支出预算25万元,支出决算为3.2万元,完成预算的 12.8 %,与上年相比增加 0.64 万元,增长14%,增长的主要原因是接待上级检查次数比上年多。

  公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平,无此项安排。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.2万元,占100 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为 3.2 万元,全年共接待来访团组120个、来宾800人次,主要是上级单位来检查工作发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆,购置车辆0辆。公务用车运行维护费0万元。截止年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度本单位无政府性基金收支

  九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出3385.19万元,比年上年决算数减少1196.72万元,降低35.35%。主要原因是:财政收入减少,节约开支。

  十、一般性支出情况

  2022年本部门开支会议费7.12万元,用于召开镇村干部会议,人数280人,内容为疫情防控、人大、环境卫生整治、安全生产、防汛抗旱等;开支培训费4.21万元,用于开展食品安全、村级财务、民生工作等培训,人数78人。

  十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额864.8万元,其中:政府采购货物支出175.27万元、政府采购工程支出148.37万元、政府采购服务支出541.16万元,其中:授予中小企业合同486.25万元,占政府采购支出总额的56.23%。

  十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(见附件)

  第四部分 名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  第五部分 附件

  2022年度部门整体支出绩效评价报告

  湘潭县云湖桥镇人民政府

  部门整体支出绩效评价报告

部门

概况

单位名称

湘潭县云湖桥镇人民政府

年度预算金额

6098万元

主管部门

湘潭县人民政府

单位基本职能

1、贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2、加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;

3、根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等;

4、组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;

5、组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;

6、通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;

7、加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广;

8、普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应;

9、抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;

10、抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;

11、抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;

12、抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制;

13、承办上级部门交办的其他事项。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规,各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行。同时本单位先后制定了预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度等相关制度,且相关管理制度合法、合规、完整。明确了经费审批权限及程序,规范了公务接待的审批管理,较好的控制了行政运行成本。

2022年部门整体支出6845万元,其中:工资福利支出2498万元、商品和服务支出4261万元、对个人和家庭的补助30万元、资本性支出 56万元。该支出中其中:基本支出6345万元,项目支出500万元,当年无结余。“三公”经费支出3万元。

绩效目标完成情况

2022年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕县委“三提一领”发展目标,积极克服疫情、旱情等多重困难,全力稳住经济社会发展基本盘,扎实做好招商引资、粮食生产、安全生产等各项重点工作,保持了经济社会稳中有进的发展态势,全镇呈现出政通人和、蓬勃发展的可喜局面。

1、理论学习新高度  深入学习宣传贯彻党的二十大精神,开展党委理论学习中心组学习10次,持续正风肃纪,坚决纠治“四风”,充分利用观看警示教育片、召开警示教育大会等形式,开展经常性法纪廉政提醒,结合“正作风、提精神、鼓士气”专项整治行动,推动思想大解放、精神大提振、能力大提升,重构良好政治生态。发展党员30名,做到党员发展“严把关”;创建“先锋云集”党建品牌并发挥实效,新联村、芦塘村、飞栏村创建市级示范党群服务中心,离退休党支部通过市级筛选申报省级五好党支部。整合行政审批部门职能职责,对村部挂牌情况开展专项清理,提高村级服务阵地的服务水平和利用效率,使群众办事更加便捷、更加舒心,实现基层党建基础有提升。

2、经济发展新台阶  面对新冠肺炎疫情和经济下行压力,坚持观大势、谋全局、干实事,工业经济运行较好。全镇累计实现工业总产值28.88亿元,规模工业总产值13.95亿元,同比增长25.5%;实现利润4895万元;固定资产投资项目23个,总投资额10.77亿元。新引进5个项目,总投资4.85亿元。全力以赴加快重大、重点项目建设,以项目建设加速度,蓄积高质量发展新动能。湖南荣发工程有限公司年产30万平方钢结构铝合金加工生产建设项目已修建好进出厂道路。宇鑫塑料包装厂年产120万条集装袋建设项目,预计年产值4000万元、年税收120万元,项目总投资3920万元,已完成投资1410万元,目前已进入主厂房建设阶段。

3、农业生产稳推进  粮食播种面积任务8.61万亩,高档优质稻1.86万亩以上,粮食总产量4.15万吨以上,秋冬种生产任务1.93万亩,全镇提前完成全部粮食播种任务。将弃耕、“双改单”和早稻直播较为突出区域等作为早稻专业化集中育秧重点区域。全镇“绿色高质、高效示范片”1500亩取得大丰收。落实抛荒治理,建立起党政负责人联点、站办所包村,村干部包组的工作责任体系。将1639.47亩抛荒耕地全部治理到位。严格执行耕地地力保护补贴政策,对于人为耕地抛荒,坚决取消耕地地力保护补贴。任何单位和个人闲置、荒芜耕地,则将该耕地交由原农村集体经济组织恢复耕种,100%完成县级交办任务。有效实行并推广村集体经济三种模式:一是“物业经济”模式,部分村成立物业管理服务公司,如北岸村等4个村;二是“资产出租”模式,部分村将闲置的资产出租,如天鹅村等7个村;三是“资本经营”模式,打村集体“入股牌”,将闲散资金投入项目,如新联等5个村,其中新联村的资本运行模式入选2022年湖南省集体经济发展百村案例。全镇已有5个村获得50万元国省项目,11个村获得共计46万集体经济奖励资金。今年集体经济收入达50万元以上的村1个,30万元以上的村3个,3个集体经济薄弱村经营性收入入账均已超5万元,完成消薄任务。

4、民生福祉有质感  全面加大计生家庭帮扶力度,促进家庭发展能力建设。全年新增奖励扶助对象199人,新增特扶对象10人,新增城独奖励对象20人,独生子女保健费发放对象224人,新增退役军人就业30人,困难残疾人家庭无障碍改造10户,新增城镇就业280人,救治救助困难精神障碍患者10人。全镇电子医保凭证注册工作激活率67%,全县排名第一且是率先完成60%激活目标的乡镇。城乡居民基本医疗保险参保率68%,全县排名第二。城乡居民养老保险任务完成率72%,全县排名第三。镇卫生院是湘潭市第一个开通刷脸结算的乡镇医疗机构。

5、人居环境树新风  飞栏村获得了市级“十好”村庄称号,天鹅村、烟山村、芦塘村获得县级“五好”村庄称号;创建了飞栏、新联村两个县级美丽乡村;飞栏村修建了一条1.3公里的航天环线路,打造了一个五星级退伍军人事务站。各村(社区)在农村人居环境专项整治工作中充分发挥党员志愿者的模范带头作用,圆满完成了创文工作的迎检验收。全镇垃圾处理付费制收缴总额已达到100余万元,收缴率达到了近80%。完成厕所革命改造任务,并对去年241个任务进行了全面复核。完成了三星美丽庭院1039户,四星美丽庭院42户的创建工作。

6、文明建设正能量  飞栏村伍兰清家庭获评“全国五好家庭”,新中湾村沈清华家庭获评“湘潭市最美家庭”;烈马村许湘林、黄龙两人施救落水商贩,被授予“湘潭市见义勇为先进个人”、“湘潭县见义勇为先进个人”称号。我镇新时代文明实践所通过市级验收,全镇22个新时代文明实践站全面投入运行,全年组织志愿服务活动2208场次,志愿者服务全年总时长超过2万小时;成立了乡贤理事会,充分发挥了乡贤引领示范作用。全年在省市县媒体报道推介云湖桥镇工作报道255篇,“村村响”工作近年来在全县保持稳定领先状态。

7、安全生产零事故  全镇应急管理、安全生产和消防等领域开展检查70余次。深化“打非治违”专项行动,办理全县第一例烟花爆竹行刑衔接案,对全镇工贸企业、烟花爆竹经营门店共开展安全生产计划执法检查130家/次,“双随机”执法检查77家/次,累计各类执法检查207余家/次,下达责令整改36份,交办各类隐患问题21份,出动检查人员350人/次,行政处罚金额5.92万元,安全生产“强执法、防事故”工作处罚力度和金额均居全县前列。同时制定了对企业进行月督导检查制度,安全生产工作实现了零事故、零死亡的目标。开展了食品安全“年关守护(2022)”行动、春季“护苗”行动、野生蘑菇防控宣传工作和动物防疫工作,保证人民群众餐桌上的安全。时刻绷紧森林防灭火之弦,张贴禁火令、市林长令各3000余张,发放宣传单6000余张。排查安全隐患,录入自建房信息1.46万栋,其中经营性自建房0.06万栋,非经营性自建房1.40万栋,排查率均为100%。实行道路交通安全隐患排查制度,排查并整治隐患16个。对30处铁路沿线风险房屋进行加固。全镇全力加大非法集资知识宣传,推广安装“国家反诈中心”APP2万余次。

8、卫生健康见实效   摸排县下发的大数据8439条,通过电话核实红码174人,黄码658人,绿码909人。各村(社区)均按疫情防控要求落实“三人排查组”“五包一”管控措施,落实了“外防输入、内防反弹”总策略,保障了人民群众生命安全。积极推广“银龄安康”保险,政府购买参保763人,个人购买参保261人,增强老年人抵御意外伤害的能力。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、财源建设有待进一步加强。乡镇经济基础薄弱,经济总量不大,结构不优,整体发展不平衡;产业产值效益不高,特色产业总体还处在“小、散、弱”的阶段,抗风险能力不足,可用财力增长乏力。

2、体制基数与财政总预算支出不匹配。乡镇专项资金难以预计,无法估计来源渠道。

3、乡镇财政资金调度困难。仍然存在乡镇财政资金调拨速度较之以前变慢,调配力度变小的情况,乡村两级均感到资金运转压力较大。

改进措施

1、优化产业结构,不断拓宽资金来源渠道。加大协税护税力度增强争资争项力度,认真落实减税降费政策,加快产业、企业集聚,推动经济高质量发展,让农村成为安居乐业的美丽家园。

2、加强预算的科学性、计划性。坚持先有预算,后有支出的底线,优化预算编制的合理性,强化内部控制制度,细化绩效目标,明确各项业务的目标、范围、内容、流程、环节以及相应的部门岗位,尽最大可能把钱用在刀刃上。

其他需要说明问题

  

 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读