湘潭县射埠镇人民政府2025年部门预算和“三公”经费预算公开
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2025-05-26 15:16
一、射埠镇人民政府基本概况
射埠镇纳入部门预算管理的单位有党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态事务中心、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队,合计11个。
全镇共有编制人数128人,其中行政编制49人,事业编制79人。全镇实有在职人员217人(其中县统发工资人员128人),离退休89人。
二、2025年部门收支总体情况
2025年财政预算安排情况:全镇2025年合计安排预算支出3646.67万元,较上年调减6.01万元,调减0.01%。在预算总支出中,财政预算内体制补助预计2760.28万元,纳入专户管理的非税收入预计10万元,上级补助预计876.39万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款收入2760.28万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为2760.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)转移支付支出:对村运转经费支出和其他上级拨款转移支付742.91万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2025年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款661.71万元。
2、“三公”经费预算
2025年公共财政拨款未安排“三公”经费。
3、政府采购情况
2025年预计政府采购预算总额为413.7万元,主要用于设备维修、办公室空调、办公桌椅、电脑、政府购买服务等。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
部门财政拨款收支总表
单位:万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
2760.28 |
一、本年支出 |
2760.28 |
|
经费拨款 |
2760.28 |
(一)一般公共服务支出 |
858.46 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
0.00 |
(二)国防支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
(三)公共安全支出 |
228.85 |
|
(四)教育支出 |
|||
|
(五)科学技术支出 |
|||
|
(六)文化体育与传媒支出 |
29.87 |
||
|
(七)社会保障和就业支出 |
353.04 |
||
|
(八)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
|
(九)节能环保支出 |
|||
|
(十)城乡社区支出 |
191.13 |
||
|
(十一)农林水支出 |
1098.93 |
||
|
(十二)交通运输支出 |
|||
|
(十三)资源勘探信息等支出 |
|||
|
(十四)商业服务业等支出 |
|||
|
(十五)金融支出 |
|||
|
(十六)国土海洋气象等支出 |
|||
|
(十七)住房保障支出 |
|||
|
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
|
(十九)其他支出 |
|||
|
二、结转下年 |
|||
|
收入总计 |
2760.28 |
支出总计 |
2760.28 |
一般公共预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
858.46 |
858.46 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
375.95 |
375.95 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
375.95 |
375.95 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
123.40 |
123.40 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
260.74 |
260.74 |
0.00 |
||
|
2010401 |
其他发展与改革事务支出 |
260.74 |
260.74 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
228.85 |
188.85 |
40.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
228.85 |
188.85 |
40.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
228.85 |
188.85 |
40.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.87 |
29.87 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
29.87 |
29.87 |
0 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
29.87 |
29.87 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
353.04 |
353.04 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理支出 |
291.85 |
291.85 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理支出 |
291.85 |
291.85 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
61.19 |
61.19 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
61.19 |
61.19 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
191.13 |
191.13 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
109.07 |
109.07 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
109.07 |
109.07 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
82.05 |
82.05 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
82.05 |
82.05 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1098.93 |
998.93 |
100.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
389.92 |
389.92 |
0.00 |
||
|
2130101 |
农业农村支出 |
389.92 |
389.92 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
709.01 |
609.01 |
100.00 |
||
|
2130705 |
村级转移支付 |
709.01 |
609.01 |
100.00 |
||
|
合 计 |
2760.28 |
2590.41 |
140.00 |
|||
一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
1809.21 |
1809.21 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
505.56 |
505.56 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
208.00 |
208.00 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
303.75 |
303.75 |
0.00 |
|
|
30105 |
伙食费 |
69.12 |
69.12 |
0.00 |
|
|
30106 |
绩效工资 |
370.21 |
370.21 |
0.00 |
|
|
30107 |
公务交通补贴 |
85.78 |
85.78 |
0.00 |
|
|
30108 |
住房公积金 |
128.84 |
128.84 |
0.00 |
|
|
30109 |
其他工资福利 |
121.14 |
121.14 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
122.01 |
122.01 |
0.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
|
|
30205 |
水费 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
17.92 |
17.92 |
0.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
|
|
30207 |
培训费 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30229 |
工会经费 |
20.09 |
20.09 |
0.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
25.11 |
25.11 |
0.00 |
|
|
30212 |
公务用车运维费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30214 |
其他商品和服务 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
80.06 |
80.06 |
0.00 |
|
|
30301 |
独生子女费 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
生活补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
304 |
其他资本性支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
30401 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30402 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
2013.27 |
2013.27 |
0.00 |
||
一般公共预算“三公”经费支出
单位:万元
|
上年预算数 |
本年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公 出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合计 |
||||||
部门收支总表
单位:万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
2760.28 |
一、本年支出 |
3646.67 |
|
经费拨款 |
2760.28 |
(一)一般公共服务支出 |
1250.31 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(三)国防支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
263.60 |
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
10.00 |
(五)教育支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
876.39 |
(六)科学技术支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
39.56 |
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
490.26 |
||
|
(九)卫生健康支出 |
0.00 |
||
|
(十)节能环保支出 |
0.00 |
||
|
(十一)城乡社区支出 |
234.13 |
||
|
(十二)农林水支出 |
1368.81 |
||
|
(十三)交通运输支出 |
0.00 |
||
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
(十五)商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
(十六)金融支出 |
0.00 |
||
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
0.00 |
|||
|
二、结转下年 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
3646.67 |
支 出 总 计 |
3646.67 |
部门收入总表
单位:万元

部门支出总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1250.31 |
1031.47 |
218.84 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
850.60 |
661.76 |
188.84 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
713.79 |
524.95 |
188.84 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
136.81 |
136.81 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
281.74 |
264.74 |
17.00 |
||
|
2010401 |
其他发展与改革事务支出 |
281.74 |
264.74 |
17.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
117.98 |
104.98 |
13.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
117.98 |
104.98 |
13.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
263.60 |
205.20 |
58.40 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
263.60 |
205.20 |
58.40 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
263.60 |
205.20 |
58.40 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
39.56 |
37.16 |
2.40 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
39.56 |
37.16 |
2.40 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
39.56 |
37.16 |
2.40 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
490.26 |
353.04 |
137.22 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理支出 |
395.47 |
291.85 |
103.62 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理支出 |
395.47 |
291.85 |
103.62 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
94.79 |
61.19 |
33.60 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
94.79 |
61.19 |
33.60 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
234.13 |
204.13 |
30.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
122.07 |
122.07 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
122.07 |
122.07 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
112.05 |
82.05 |
30.00 |
||
|
2120501 |
自然资源和生态环境办公室 |
112.05 |
82.05 |
30.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1368.81 |
998.93 |
369.88 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
625.90 |
389.92 |
235.98 |
||
|
2139999 |
农业综合服务中心 |
625.90 |
389.92 |
235.98 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
742.91 |
609.01 |
133.90 |
||
|
2130705 |
村级转移支付 |
742.91 |
609.01 |
133.90 |
||
|
合计 |
3646.67 |
2829.93 |
816.74 |
|||
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