索引号:4303000006/2026-1414970 发布机构:信访局 发布目录:财政信息

湘潭县信访局2026年部门预算公开

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2026-01-23 08:02

  目    录

  第一部分  2026年度部门预算情况说明

  第二部分  2026年度部门预算表

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、财政拨款收支情况表

  5、一般公共预算支出表

  6、一般公共预算基本支出表

  7、一般公共预算“三公”经费支出表

  8、政府性基金预算支出情况表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分  部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、负责处理人民群众和境外人士给县委、县人民政府及其领导同志的来信,接待群众来访,着力做好群众集体上访的接待及劝返、化解及稳定工作,认真做好县委、县政府领导同志接待上访群众,研究处理重大疑难信访事项的组织服务工作。

  2、承办省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府交办的信访事项,督促检查领导同志批示件落实情况;向全县各乡镇、县直单位交办信访事项,督促检查交办事项处理落实情况。

  3、综合反映群众来信来访中提出的意见、建议和问题,开展调查研究,提供信访信息,为县委、县政府决策和指导工作服务。

  4、根据上级要求、派员协助省、市信访局处理我县群众赴省赴市上访事项,确保重要节日、重大政治活动期间省、市社会政治稳定。

  5、根据县委、县政府的指示,部署和安排全县信访工作,并进行检查督促,指导全县的信访业务和信访部门的办公自动化建设,组织信访干部的培训,开展对信访工作的宣传,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的建议,并对在信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见。

  6、做好重复信访的处理、稳定和教育、疏导工作,通知相关部门,按照有关规定做好相关工作。

  7、负责做好县联席会议的日常工作,承办县委、县人民政府及其办公室交办的其他事项。

  (二)机构设置 

  湘潭县信访局,是独立核算的行政单位。内设局综合办公室、群工办、信电办理股、复查复核办、协调督办股等5个股室,以及人民群众来访接待中心、网信投诉中心等2个股级事业机构。

  现有编制数20个,实有在职人员20人,其中统发人员19人,人事代理1人;退休人员2人。车辆编制数1辆,实有1辆。全部纳入2026年部门预算编制范围。

  二、部门预算单位构成

  本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

  三、2026年部门收支总体情况

  (一)收入预算,2026年本部门收入预算409.71万元,其中,一般公共预算拨款409.71万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算减少36.27万元,减少8.13%,主要是人员职级调整基本支出较上年有相应增加,但因财政压缩一般公共预算拨款收入,项目资金较去年减少54.72万元。

  (二)支出预算,2026年年初预算数409.71万元,其中:2026年本部门支出预算409.71万元,其中:一般公共服务342.76万元,社会保障和就业支出27.09万元,医疗卫生与计划生育支出16.29万元,住房保障支出23.57万元。支出预算较去年减少36.27万元,减少8.13%,主要是人员职级调整基本支出较上年有相应增加,但因财政压缩一般公共服务支出,项目支出较去年减少54.72万元。

  四、一般公共预算拨款支出

  2026年本部门一般公共预算拨款支出预算409.71万元,其中,一般公共服务支出342.76万元,占83.66%;社会保障和就业支出27.09万元,占6.61%;医疗卫生与计划生育支出16.29万元,占3.98%;住房保障支出23.57万元,占5.75%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数296.18万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费。

  (二)项目支出:2026年本部门项目支出预算113.53万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括项目性专项和业务性专项。其中:

  1、信访专项基金107.73万元,主要用于信访局日常运转及完成正常信访工作任务的开支;

  2、人事代理经费5.80万元,主要用于人事代理人员的工资性支出。

  五、政府性基金预算支出

  本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2026年本部门机关本级运行经费34.64万元,比2025年预算增加0.57万元,增加1.67%,主要是因为人员职级晋升公务交通补贴略有调整。 

  (二)“三公”经费预算

  2026年本部门机关本级“三公”经费预算数为3.8万元,其中:公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行费3.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.6万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算与2025年增加0.2万元,主要是因为接待省市级信访调研支出。

  (三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0.15万元,拟召开2次会议,人数30人次,主要用于召开信访工作专题会议支出;培训费预算1万元,拟开展至少两次信访专干业务培训以及事业人员培训支出,人数110人次,内容为信访业务专项培训,预算主要用于培训资料的搜集整理及印刷;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

  (四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额8万元,其中,货物类采购预算5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算3万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门支出实行整体支出绩效目标管理,2026年无重点绩效项目。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为409.71万元,其中,基本支出296.18万元,项目支出113.53万元,具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

县信访局2026年度预算公开表格.docx

县信访局2026年部门整体支出、项目支出绩效目标申报表.xls

 
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