湘潭县商务局2015年度部门决算公开编报说明
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2016-07-25 16:38
一、部门职责及机构设置情况
湘潭县商务局单位,是行政单位,下属二级机构3个,其中湘潭县市场服务中心为财务独立核算单位。
我局现有编制人数37人,实有在职人员47人(其中统发人员27人,非统发全额人员3人,自收自人员12人,人事代理人员5人等),遗属补助3人,退休人员15人,离休人员1人。 车辆编制数3辆,实有3辆,其中执法车辆1辆。
二、2015年度部门决算表
表格附后
三、决算执行情况分析
(一)部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。2015年湘潭县商务局部门预算安排资金11634316.63元,2015年实际支出11634316.63元,2015年实现预决算收支平衡。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出4524687.26元;②项目支出4426929.37元。
3、年度“三公”经费决算情况。2015年我局三公消费指标合计24万元,2015年实际三公经费支出23.1万元,其中公务用车购置费10.9万,公务接待费用12.2万元。较去年三公经费31.8万元,三公经费支出减少7.8万,同比下降24%,减少原因是我局严格控制会议规模,严格按《公务接待规定》接待,严格执行禁酒令,严格公务用车绩效评比。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度我局机关运行经费452.4万元,其中:商品和服务支出324万元;对企事业单位补贴126.7万元;资本性支出为1.7万元。
5、年度政府采购支出决算情况。我局2015年政府采购项目主要是新增办公用品空调4台、电脑4台,除此之外无其他采购项目。
(二)改进措施。
2015年度部门决算已顺利完成,下阶段我局将总结经验,按照决算新要求,积极谋划,扎实推进,确保审核工作质量和成效。
1、进一步明确审核定位,提升工作层次
下阶段,我局将把决算审核工作作为新常态下做好预算监管工作的重要抓手,认真做实、做好。坚持高站位、全视角,确立了“以部门决算报表审核为基础,增强部门决算编报的准确性,让决算审核不再局限于原有的报表数据真实性,而是站在整个财政预算管理的层面,使其真正为专员办日常预算监管工作服务,为预算单位预算财务管理服务,为财政部财政管理服务。
2、进一步明晰工作思路,提高工作成效
一是加强部门决算与财政预算管理相结合。审核中通过将决算数据与预算批复、近年度决算数据进行对比,分析预算执行情况,评估预算执行质量,发现预算单位在预算编制、执行和管理中存在的突出问题,为下一年度部门预算编制和审核提供了重要参考,并有利于促进预算编制、执行、监督的相互制衡,硬化预算约束,提升预算管理质量。
二是加强财务工作点与面相结合。在对收入、支出、资产、负债、净资产等各类数据开展全面审核的基础上,结合 “三公”经费管理、项目资金使用效果等重点问题及日常预算监管工作中发现的疑点问题,突出重点,有的放矢,对重点问题深挖细纠,对疑点问题一查到底,增强决算审核的针对性。
通过上述改进措施,我局将重点在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
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