索引号:4303000006/2018-461375 发布机构:城市管理和综合执法局 发布目录:财政信息

湘潭县城市管理和行政执法局2018年度部门预算公开情况

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2018-01-30 16:01

  一、单位基本情况

  (一)职能职责

  1、贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规、方针政策,落实县城规划和管理;拟订城市市容和环境卫生、园林绿化、市政、城区户外广告设置管理等发展规划、计划和规范性文件,并组织实施和监督管理;拟订并监督实施县城城市管理工作目标、标准和相关制度。

  2、依据有关法律法规,做好城管宣传,负责县城城市各项管理和组织、指挥、协调、监督、检查,对县城实施综合执法管理;负责城区城市日常管理工作和行政执法工作,行使市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和行使环境保护管理、工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

  3、负责县城环卫设施规划、建设和管理,对市容环境卫生进行检查与监督;负责建成城区主次干道、公共广场的环境卫生管理工作;负责垃圾中转站、公共厕所等环卫设施的管理与维护工作;负责城区垃圾清运和垃圾处理工作;为城市各企事业单位、居民提供环卫清扫、垃圾处理有偿服务。

  4、负责对县城户外广告规划、设置审批和管理;负责起草户外广告管理规定和政策;负责牵头编制户外广告的专项规划;负责对户外广告设置的受理、审批和日常监督管理工作;负责组织户外广告公共资源的出让活动。

  5、负责县城园林绿化的规划、建设和管理;参与城市建设项目的设计方案审批、竣工验收;负责城市建设项目配套绿化工程的设计方案审批、施工质量监督、竣工验收备案和移交接收工作;负责城市绿线管理、绿地占用审批和异地绿化的组织实施工作;会同县城乡规划行政主管部门编制和修订城市绿地系统规划。

  6、负责相应市政工程、公用设施交接和管理工作;负责对城区城市管理相关基础设施建设与维护项目进行指导、协调、检查监督;参与城区相应的公用设施、市政工程的规划编制、设计审核、竣工验收和项目后评估工作。

  7、负责县城道路、排水等市政设施的规划、建设、维护和管理,参与防洪设施的规划建设和管理;负责县城道路占破审批、管理与监察;负责城市生活垃圾和城市建筑垃圾、工程渣土的处置管理工作。

  8、负责县城城市规划区内城市照明设施的日常管理工作;建立健全各项监管制度,确保城市照明设施的完好和正常运行;负责城市照明设施的安全运行与维护及其监督检查。

  9、负责职责范围内的城市维护管理资金年度预算编报工作;负责职责范围内城市维护费的管理和使用。

  10、承办县人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  湘潭县城市管理和行政执法局是县财政全额拨款事业单位。 我局共设有6个二级机构,分别有湘潭县城市管理综合执法大队、湘潭县市政设施维护管理处、湘潭县环境卫生服务中心、湘潭县园林管理处、湘潭县渣土管理大队、湘潭县城市照明设施维护站。

  2018年度我局编制136个,全局实有194人,其中行政11人(含工勤编1人),参公18人,事业编制126人,退休32人,人事代理人员7人。

  二、2018年部门收支总体情况

  (一)部门收入预算3420.66万元,其中一般公共预算拨款3141.66万元,纳入预算管理的非税收入279万元,上级补助收入0万元,上年结转收入0万元。

  (二)部门支出预算3420.66万元,其中:一般公共预算拨款支出3141.66万元,纳入预算管理的非税收入安排支出219万元,上级补助收入安排支出0万元,其他资金(含上年结转收入)安排支出0万元。

  三、一般公共预算拨款支出预算

  2018年一般公共预算拨款收入3141.66万元,纳入预算管理的非税收入279万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出情况

  人员支出安排资金1269.95万元;一般商品和服务支出:安排资金207.21万元;对个人和家庭的补助支出:安排资金1.5万元。

  (二)项目支出情况

  专项经费1942万元,其中临聘人员工资114万元;垃圾场污水处理经费80万元;城区路灯电费及维护材料费500万元;农贸市场市场化300万元;垃圾收运系统经费68万元;环卫工人慰问费40万元;城区路灯、景观灯市场化巡查维护服务费100万元;公厕维护经费50万元;生活垃圾填埋经费70万元;垃圾场周边补产维稳经费100万元;举报奖励经费5万元;市政基础设施维护200万元;执法车、特种车辆维护经费157万元;城市管理工作经费28万元;园林等市政环卫设备购置80万元;城管执法经费50万元。

  四、其他重要事项的情况说明

  1、2018年三公经费预算情况:2018年全年核定公务接待费21.7万元;公务车辆运行费6万元。

  “三公”经费预算数增减变动说明:2017年“三公”经费预算数为39万元,2018年"三公"经费与上年度预算减少,减少原因主要有:一是严格按公务接待相关规定进行接待,严格执行公务接待清单制、招商引资接待清单和信访维稳清单制。严格控制接待标准,二是严禁在公务接待中使用香烟、酒(包括白酒、红酒、黄酒、啤酒和含酒精类的饮料等)和明令禁止的菜肴,三是严格控制会议规模。

  2018年部门预算公开表.docx

 
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