湘潭县石鼓镇人民政府2025年部门预算和“三公”经费预算公开
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2025-05-27 08:31
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 部门预算说明
一、石鼓镇人民政府基本概况
(一)职能职责
1、在镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高民众素质为目的的活动,树立文明新风。
3、按照职责范围,负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。
4、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益。
5、负责村的建设和管理,积极开展乡镇服务工作,大力兴办福利企业,发动和组织乡镇成员开展各类公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展乡镇经济,为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各类服务,以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居民委员会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。
10、向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
11、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益。
12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。
14、承办镇党委和上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置
本镇共有机构10个,其中行政机构4个,包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室;事业机构5个,包括:农业综合服务中心、生态事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队;另设财政办公室。全镇共有编制人数103人,其中行政编制42人,事业编制61人。全镇实有97人,其中县统发工资人员96人,非统发人员1人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、党政办公室
2、党建办公室
3、经济发展办公室
4、平安法治和应急管理办公室
5、社会事务综合服务中心
6、农业综合服务中心
7、生态事务中心
8、退役军人服务站
9、综合行政执法大队
10、财政办公室
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3210.75万元,其中,一般公共预算拨款2027.78万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,上级补助收入1182.98万元。收入较去年减少360.13万元,主要是受宏观经济形势影响。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算3210.75万元,其中,一般公共服务支出2053.74万元;公共安全支出270.12万元;社会保障和就业支出124.94万元;城乡社区支出67.49万元;农林水支出694.46万元。支出较去年减少360.13万元,主要是受宏观经济形势影响。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2027.78万元,其中,一般公共服务支出1468.96万元,公共安全支出49.60万元;社会保障和就业支出10.20万元;城乡社区支出26.07万元;农林水支出472.94万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1934.18万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算93.60万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共支出28.52万元,主要用于纪检、宣传、党建、等方面;公共安全支出40万元,主要用于信访维稳、网格化管理、食品安全、安全生产等方面;城乡社区支出19.47万元,主要用于农村环境整治和行政执法等方面;农林水支出5.6万元,主要用于防汛抗旱、水库维修等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费97.46万元。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费万元,公务用车运行费万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算共计15.00万元。其中拟召开镇人代会议,人数150人,内容为换届、通过政府、财政等报告,预算4万元;拟召开镇党代会议,人数150人,内容为总结过去,确立新的发展目标,预算4万元;拟召开多次退役军人会议,每次人数约100人,内容为解决退役军人实际困难,预算3万元;拟召开多次政协会议,每次人数约20人,内容为探讨石鼓发展新方向,预算2万元;其他会议预算约为2万元。2025年度本单位无节庆、论坛、赛事等活动预算,预算为0。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额300.21万元,其中,货物类采购预算91.17万元;工程类采购预算102.12万元;服务类采购预算106.91万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3210.75万元,其中,基本支出2766.15万元,项目支出444.60万元,本单位无重点绩效。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
石鼓镇人民政府
2025年5月19日
第二部分 2025年部门预算表
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
2027.78 |
一、本年支出 |
2027.78 |
|
经费拨款 |
2027.78 |
(一)一般公共服务支出 |
1468.96 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
0.00 |
(三)国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
49.60 |
|
|
|
(五)教育支出 |
0.00 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
10.20 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
26.07 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
472.94 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
0.00 |
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
收 入 总计 |
2027.78 |
支 出 总 计 |
2027.78 |
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)
一般公共预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1468.96 |
1440.44 |
28.52 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1458.76 |
1430.24 |
28.52 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1458.76 |
1430.24 |
28.52 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
49.60 |
9.60 |
40.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
49.60 |
9.60 |
40.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
49.60 |
9.60 |
40.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理支出 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
26.07 |
6.60 |
19.47 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
23.67 |
4.20 |
19.47 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
472.94 |
467.34 |
5.60 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
15.20 |
9.60 |
5.60 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.20 |
9.60 |
5.60 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
457.74 |
457.74 |
0.00 |
||
|
2130705 |
村级转移支付 |
457.74 |
457.74 |
0.00 |
||
|
|
合 计 |
2027.77 |
1934.18 |
93.59 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
1378.97 |
1378.97 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
368.98 |
368.98 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
184.67 |
184.67 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
258.65 |
258.65 |
0.00 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
198.14 |
198.14 |
0.00 |
|
|
30105 |
伙食费 |
52.38 |
52.38 |
0.00 |
|
|
30106 |
绩效工资 |
143.54 |
143.54 |
0.00 |
|
|
30107 |
公务交通补贴 |
64.72 |
64.72 |
0.00 |
|
|
30108 |
住房公积金 |
107.90 |
107.90 |
0.00 |
|
|
30109 |
其他工资福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
85.52 |
0.00 |
85.52 |
|
|
30201 |
办公费 |
7.76 |
0.00 |
7.76 |
|
|
30205 |
水费 |
2.91 |
0.00 |
2.91 |
|
|
30206 |
电费 |
6.79 |
0.00 |
6.79 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.94 |
0.00 |
1.94 |
|
|
30211 |
差旅费 |
19.40 |
0.00 |
19.40 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
4.85 |
0.00 |
4.85 |
|
|
30215 |
会议费 |
2.91 |
0.00 |
2.91 |
|
|
30207 |
培训费 |
1.94 |
0.00 |
1.94 |
|
|
30202 |
印刷费 |
4.85 |
0.00 |
4.85 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30229 |
工会经费 |
12.14 |
0.00 |
12.14 |
|
|
30229 |
福利费 |
15.18 |
0.00 |
15.18 |
|
|
30212 |
公务用车运维费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30214 |
其他商品和服务 |
4.85 |
0.00 |
4.85 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
|
|
30301 |
独生子女费 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
生活补助 |
10.69 |
0.00 |
10.69 |
|
|
304 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30401 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30402 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
1476.44 |
1378.97 |
97.46 |
|
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
|
上年预算数 |
本年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公 出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
无此项指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)
部门收支总表
单位:万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
2027.78 |
一、本年支出 |
3210.75 |
|
经费拨款 |
2027.78 |
(一)一般公共服务支出 |
2053.74 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
(三)国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
270.12 |
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
6.00 |
(五)教育支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
1176.97 |
(六)科学技术支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
124.94 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
67.49 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
694.46 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
0.00 |
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
3210.75 |
支 出 总 计 |
3210.75 |
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)
部门收入总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2053.74 |
1468.96 |
1468.96 |
|
|
|
584.78 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1983.80 |
1458.76 |
1458.76 |
|
|
|
525.04 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1983.80 |
1458.76 |
1458.76 |
|
|
|
525.04 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
16.46 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
14.66 |
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
22.92 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
19.32 |
|
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
22.92 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
19.32 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
30.56 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
25.76 |
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
30.56 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
25.76 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
270.12 |
49.60 |
49.60 |
|
|
|
220.52 |
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
270.12 |
49.60 |
49.60 |
|
|
|
220.52 |
|
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
270.12 |
49.60 |
49.60 |
|
|
|
220.52 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.94 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
114.74 |
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理支出 |
84.66 |
7.80 |
7.80 |
|
|
|
76.86 |
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理支出 |
84.66 |
7.80 |
7.80 |
|
|
|
76.86 |
|
||
|
20828 |
社会保障和就业支出 |
40.28 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
37.88 |
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
40.28 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
37.88 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
67.49 |
32.07 |
26.07 |
6.00 |
|
|
35.42 |
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
15.28 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
12.88 |
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
21.28 |
8.40 |
2.40 |
6.00 |
|
|
12.88 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
46.21 |
23.67 |
23.67 |
|
|
|
22.54 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
46.21 |
23.67 |
23.67 |
|
|
|
22.54 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
694.46 |
472.94 |
472.94 |
|
|
|
221.52 |
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
146.72 |
15.20 |
15.20 |
|
|
|
131.52 |
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
146.72 |
15.20 |
15.20 |
|
|
|
131.52 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
547.74 |
457.74 |
457.74 |
|
|
|
90.00 |
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
50.00 |
|
||
|
2130705 |
村级转移支付 |
497.74 |
457.74 |
457.74 |
|
|
|
40.00 |
|
||
|
|
|
3210.75 |
2033.78 |
2027.78 |
6.00 |
|
|
1176.98 |
|
||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)
部门支出总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2053.74 |
1845.21 |
208.52 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2000.26 |
1791.73 |
208.52 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1983.80 |
1775.27 |
208.52 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
16.46 |
16.46 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
270.12 |
225.12 |
45.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
270.12 |
225.12 |
45.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
270.12 |
225.12 |
45.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.94 |
104.94 |
20.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理支出 |
84.66 |
64.66 |
20.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理支出 |
84.66 |
64.66 |
20.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
40.28 |
40.28 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
40.28 |
40.28 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
67.49 |
42.02 |
25.47 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
21.28 |
15.28 |
6.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
21.28 |
15.28 |
6.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
46.21 |
26.74 |
19.47 |
||
|
2120501 |
自然资源和生态环境办公室 |
46.21 |
26.74 |
19.47 |
||
|
213 |
农林水支出 |
694.46 |
548.86 |
145.60 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
146.72 |
91.12 |
55.60 |
||
|
2139999 |
农业综合服务中心 |
146.72 |
91.12 |
55.60 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
547.74 |
457.74 |
90.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
2130705 |
村级转移支付 |
497.74 |
457.74 |
40.00 |
||
|
合计 |
3210.75 |
2766.15 |
444.60 |
|||
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