索引号:4303000006/2023-1230834 发布机构:石鼓镇 发布目录:财政信息

湘潭县石鼓镇人民政府2023年部门预算和“三公”经费预算公开

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2023-08-02 08:47

  目 录

  第一部分 2023年部门预算说明

  第二部分 2023年部门预算表

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、财政拨款收支情况表

  5、一般公共预算支出表

  6、一般公共预算基本支出表

  7、一般公共预算“三公”经费支出表

  8、政府性基金预算支出情况表

  第一部分  部门预算说明

  一、湘潭县石鼓镇人民政府基本概况

  (一)职能职责

  1、在镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

  2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高民众素质为目的的活动,树立文明新风。

  3、按照职责范围,负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

  4、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益。

  5、负责村的建设和管理,积极开展乡镇服务工作,大力兴办福利企业,发动和组织乡镇成员开展各类公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

  6、发展乡镇经济,为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各类服务,以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。

  7、负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。

  8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居民委员会的群众自治组织作用。

  9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

  10、向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

  11、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益。

  12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

  13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

  14、承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

  (二)机构设置

  本镇共有机构11个,其中行政6个,包括:党政综合办公室、经济发展办、财政所、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室;事业5个,包括:社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、镇综合行政执法大队。全镇共有编制人数108人,其中行政编制39人,参公编制3人,事业编制66人。全镇实有101人,其中县统发工资人员99人,非统发人员2人。

  二、部门预算单位构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

  1、党政综合办公室

  2、经济发展办公室

  3、社会事务办公室

  4、自然资源和生态环境办公室

  5、社会治安和应急管理办公室

  6、财政所

  7、社会事务综合服务中心

  8、农业综合服务中心

  9、政务服务中心

  10、退役军人服务站

  11、综合执法大队

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3834.31万元,其中,一般公共预算拨款2182.28万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,上级补助收入1652.03万元。收入较去年减少152.34万元,主要是受宏观经济形势影响。

  (二)支出预算:2023年本部门支出预算3834.31万元,其中,一般公共服务支出1413.10万元;公共安全支出206.52万元;社会保障和就业支出458.37万元;医疗卫生与计划生育支出122.65万元;城乡社区支出466.64万元;农林水支出1167.03万元。支出较去年减少152.34万元,主要是受宏观经济形势影响。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2182.28万元,其中,一般公共服务支出766.91万元,公共安全支出106.07万元;社会保障和就业支出310.98万元;医疗卫生与计划生育支出96.62万元;城乡社区支出230.84万元;农林水支出670.84万元。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数1725.66万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (二)项目支出:2023年本部门项目支出预算456.62万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共支出4.52万元,主要用于纪检、宣传、党建、等方面;医疗卫生与计划生育支出支出22.92万元,主要用于计划生育、疫情防控等方面;公共安全支出31.46万元,主要用于信访维稳、网格化管理、食品安全、安全生产等方面;社会保障和就业支出3.60万元,主要用于就业保障支出等;城乡社区支出24.17万元,主要用于农村环境整治和行政执法等方面;农林水支出369.95万元,主要用于种植结构调整、防汛抗旱、水库维修、公益林管护等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2023年本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费466.37万元,比上年预算增加1.37万元。

  (二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费万元,公务用车运行费万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

  (三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算共计10.50万元。其中拟召开镇人代会议,人数150人,内容为换届、通过政府、财政等报告,预算3万元;拟召开镇党代会议,人数150人,内容为总结过去,确立新的发展目标,预算3万元;拟召开多次退役军人会议,每次人数约100人,内容为解决退役军人实际困难,预算3万元;拟召开多次政协会议,每次人数约20人,内容为探讨石鼓发展新方向,预算2万元;其他会议预算约为1.5万元。2023年度本单位无节庆、论坛、赛事等活动预算,预算为0。

  (四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额865.47万元,其中,货物类采购预算598.65万元;工程类采购预算84.56万元;服务类采购预算182.26万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3834万元,其中,基本支出2574万元,项目支出1260万元,本单位无重点绩效。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  湘潭县石鼓镇人民政府

  2023年7月19日

  第二部分 2023年部门预算表

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)

  部门财政拨款收支总表

  单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

2182.28

一、本年支出

2182.28

  经费拨款

2182.28

(一)一般公共服务支出

766.91

  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

0

(三)国防支出

0

二、政府性基金收入

0

(四)公共安全支出

106.07

 

 

(五)教育支出

0

 

 

(六)科学技术支出

0

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

0

 

 

(八)社会保障和就业支出

310.99

 

 

(九)卫生健康支出

96.62

 

 

(十)节能环保支出

0

 

 

(十一)城乡社区支出

230.84

 

 

(十二)农林水支出

670.84

 

 

(十三)交通运输支出

0

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

0

 

 

(十五)商业服务业等支出

0

 

 

(十六)金融支出

0

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

0

 

 

 

0

 

 

二、结转下年

 

收 入 总计

2182.28

支 出 总 计

2182.28

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)

  一般公共预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

766.91

762.39

4.52

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

470.89

466.37

4.52

2010301

行政运行

470.89

466.37

4.52

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

117.92

117.92

0

20104

发展与改革事务

74.01

74.01

0

2010499

其他发展与改革事务支出

74.01

74.01

0

20106

财政事务

104.09

104.09

0

2010601

行政运行

104.09

104.09

0

204

公共安全支出

106.07

74.61

31.46

20499

其他公共安全支出

106.07

74.61

31.46

2049901

其他公共安全支出

106.07

74.61

31.46

208

社会保障和就业支出

310.99

307.39

3.60

20801

人力资源和社会保障管理支出

254.19

250.59

3.60

2080199

其他人力资源和社会保障管理支出

254.19

250.59

3.60

20828

退役军人管理事务

56.80

56.80

0

2082899

其他退役军人事务管理支出

56.80

56.80

0

210

卫生健康支出

96.62

73.70

22.92

21001

卫生健康管理事务

96.62

73.70

22.92

2100199

其他卫生健康管理事务支出

96.62

73.70

22.92

212

城乡社区支出

230.84

206.67

24.17

21201

城乡社区管理事务

137.67

132.67

5.00

2120104

城管执法

137.67

132.67

5.00

21205

城乡社区环境卫生

93.17

74.01

19.17

2120501

城乡社区环境卫生

93.17

74.01

19.17

213

农林水支出

670.84

300.88

369.96

21399

其他农林水支出

306.38

300.88

5.50

2139999

其他农林水支出

306.38

300.88

5.50

21307

农村综合改革

364.46

0

364.46

2130705

村级转移支付

364.46

0

364.46

合    计

2182.28

1725.66

456.62

 

 

 

 

 

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)

  一般公共预算基本支出表

  单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1584.49

1584.49

0.00

30101

基本工资

556.28

556.28

0.00

30102

津贴补贴

280.21

280.21

0.00

30103

奖金

17.91

17.91

0.00

30104

社会保障缴费

285.44

285.44

0.00

30105

伙食费

0.00

0.00

0.00

30106

绩效工资

263.83

263.83

0.00

30107

住房公积金

120.34

120.34

0.00

30108

其他工资福利

60.48

60.48

0.00

302

商品和服务支出

141.17

0.00

141.17

 30201

办公费

111.36

0.00

111.36

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

 30205

水费

0.00

0.00

0.00

 30206

电费

0.00

0.00

0.00

 30207

邮电费

0.00

0.00

0.00

 30211

差旅费

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

 30215

会议费

0.00

0.00

0.00

 30207

培训费

0.00

0.00

0.00

30216

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30229

工会经费

13.25

0.00

13.25

 30229

福利费

16.56

0.00

16.56

 30212

公务用车运维费

0.00

0.00

0.00

30213

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

 30214

其他商品和服务

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭

的补助

0.00

0.00

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

0.00

0.00

0.00

30303

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30304

生活补助

0.00

0.00

0.00

30305

救济费

0.00

0.00

0.00

30306

医疗费补助

0.00

0.00

0.00

30307

助学金

0.00

0.00

0.00

304

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

30401

办公设备购置

0.00

0.00

60.09

30402

专用设备购置

0.00

0.00

37.09

399

其他支出

0.00

0.00

23.00

39999

其他支出

0.00

0.00

0.00

合计

1725.66

1584.49

201.26

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)

  一般公共预算“三公”经费支出表

  单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)

  政府性基金预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

无此项指标

合计

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)

  部门收支总表

  单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

2182.28

一、本年支出

3834.31

   经费拨款

2182.28

(一)一般公共服务支出

1413.10

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

(三)国防支出

0

二、政府性基金收入

0

(四)公共安全支出

206.52

三、纳入专户管理的非税收入拨款

0

(五)教育支出

0

四、上级补助收入

1652.03

(六)科学技术支出

0

五、其他收入

(七)文化旅游体育与传媒支出

0

(八)社会保障和就业支出

458.37

(九)卫生健康支出

122.65

(十)节能环保支出

0

(十一)城乡社区支出

466.64

(十二)农林水支出

1167.02

(十三)交通运输支出

0

(十四)资源勘探信息等支出

0

(十五)商业服务业等支出

0

(十六)金融支出

0

(二十一)灾害防治及应急管理支出

0

0

二、结转下年

0

    收入总计

3834.31

支 出 总 计

3834.31

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)

  部门收入总表

  单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

201

一般公共服务支出

1413.10

766.91

766.91

646.19

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

938.24

525.81

525.81

318.29

2010301

行政运行

789.18

470.89

470.89

318.29

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

149.06

117.92

117.92

31.14

20104

发展与改革事务

304.31

74.01

74.01

230.30

2010499

其他发展与改革事务支出

304.31

74.01

74.01

230.30

20106

财政事务

170.55

104.09

104.09

66.46

2010601

行政运行

170.55

104.09

104.09

66.46

204

公共安全支出

206.52

106.07

106.07

100.45

20499

其他公共安全支出

206.52

106.07

106.07

100.45

2049901

其他公共安全支出

206.52

106.07

106.07

100.45

208

社会保障和就业支出

458.37

310.99

310.99

147.38

20801

人力资源和社会保障管理支出

346.85

254.19

254.19

92.66

2080199

其他人力资源和社会保障管理支出

346.85

254.19

254.19

92.66

20828

社会保障和就业支出

111.52

56.80

56.80

54.72

2082899

其他退役军人事务管理支出

111.52

56.80

56.80

54.72

210

卫生健康支出

122.65

96.62

96.62

26.03

21001

卫生健康管理事务

122.65

96.62

96.62

26.03

2100199

其他卫生健康管理事务支出

122.65

96.62

96.62

26.03

212

城乡社区支出

466.64

230.84

230.84

235.80

21201

城乡社区管理事务

174.49

137.67

137.67

36.82

2120104

城管执法

174.49

137.67

137.67

36.82

21205

城乡社区环境卫生

292.16

93.17

93.17

198.98

2120501

城乡社区环境卫生

292.16

93.17

93.17

198.98

213

农林水支出

1167.02

670.84

670.84

496.18

21399

其他农林水支出

582.56

306.38

306.38

276.18

2139999

其他农林水支出

582.56

306.38

306.38

276.18

21307

农村综合改革

584.46

364.46

364.46

220

2130701

对村级公益事业建设的补助

220

0.00

0.00

220

2130705

村级转移支付

364.46

364.46

364.46

0.00

3834.31

2182.28

2182.28

1652.03

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)

  部门支出总表

  单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1413.10

1068.33

344.77

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

938.24

844.47

93.77

2010301

行政运行

789.18

710.41

78.77

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

149.06

134.06

15.00

20104

发展与改革事务

304.31

86.31

568.00

2010499

其他发展与改革事务支出

304.31

86.31

568.00

20106

财政事务

170.55

137.55

33.00

2010601

行政运行

170.55

137.55

33.00

204

公共安全支出

206.52

95.06

111.46

20499

其他公共安全支出

206.52

95.06

111.46

2049901

其他公共安全支出

206.52

95.06

111.46

208

社会保障和就业支出

458.37

352.77

105.60

20801

人力资源和社会保障管理支出

346.85

281.25

65.60

2080199

其他人力资源和社会保障管理支出

346.85

281.25

65.60

20828

退役军人管理事务

111.52

71.52

40.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

111.52

71.52

40.00

210

卫生健康支出

122.65

86.65

36.00

21001

卫生健康管理事务

122.65

86.65

36.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

122.65

86.65

36.00

212

城乡社区支出

466.64

269.09

197.55

21201

城乡社区管理事务

83.18

73.18

10.00

2120104

城管执法

83.18

73.18

10.00

21205

城乡社区环境卫生

292.16

104.61

187.55

2120501

自然资源和生态环境办公室

292.16

104.61

187.55

213

农林水支出

1167.02

702.44

464.58

21399

其他农林水支出

582.56

337.98

244.58

2139999

农业综合服务中心

482.79

138.21

344.58

21307

农村综合改革

584.46

0.00

584.46

2130701

对村级公益事业建设的补助

220.00

0.00

220.00

2130705

村级转移支付

364.46

0.00

364.00

 合计

3834.31

2574.36

1259.96

 
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