湘潭县石鼓镇人民政府2023年部门预算和“三公”经费预算公开
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2023-08-02 08:47
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 部门预算说明
一、湘潭县石鼓镇人民政府基本概况
(一)职能职责
1、在镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高民众素质为目的的活动,树立文明新风。
3、按照职责范围,负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。
4、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益。
5、负责村的建设和管理,积极开展乡镇服务工作,大力兴办福利企业,发动和组织乡镇成员开展各类公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展乡镇经济,为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各类服务,以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居民委员会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。
10、向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
11、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益。
12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。
14、承办镇党委和上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置
本镇共有机构11个,其中行政6个,包括:党政综合办公室、经济发展办、财政所、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室;事业5个,包括:社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、镇综合行政执法大队。全镇共有编制人数108人,其中行政编制39人,参公编制3人,事业编制66人。全镇实有101人,其中县统发工资人员99人,非统发人员2人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、党政综合办公室
2、经济发展办公室
3、社会事务办公室
4、自然资源和生态环境办公室
5、社会治安和应急管理办公室
6、财政所
7、社会事务综合服务中心
8、农业综合服务中心
9、政务服务中心
10、退役军人服务站
11、综合执法大队
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3834.31万元,其中,一般公共预算拨款2182.28万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,上级补助收入1652.03万元。收入较去年减少152.34万元,主要是受宏观经济形势影响。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算3834.31万元,其中,一般公共服务支出1413.10万元;公共安全支出206.52万元;社会保障和就业支出458.37万元;医疗卫生与计划生育支出122.65万元;城乡社区支出466.64万元;农林水支出1167.03万元。支出较去年减少152.34万元,主要是受宏观经济形势影响。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2182.28万元,其中,一般公共服务支出766.91万元,公共安全支出106.07万元;社会保障和就业支出310.98万元;医疗卫生与计划生育支出96.62万元;城乡社区支出230.84万元;农林水支出670.84万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数1725.66万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算456.62万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共支出4.52万元,主要用于纪检、宣传、党建、等方面;医疗卫生与计划生育支出支出22.92万元,主要用于计划生育、疫情防控等方面;公共安全支出31.46万元,主要用于信访维稳、网格化管理、食品安全、安全生产等方面;社会保障和就业支出3.60万元,主要用于就业保障支出等;城乡社区支出24.17万元,主要用于农村环境整治和行政执法等方面;农林水支出369.95万元,主要用于种植结构调整、防汛抗旱、水库维修、公益林管护等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费466.37万元,比上年预算增加1.37万元。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费万元,公务用车运行费万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算共计10.50万元。其中拟召开镇人代会议,人数150人,内容为换届、通过政府、财政等报告,预算3万元;拟召开镇党代会议,人数150人,内容为总结过去,确立新的发展目标,预算3万元;拟召开多次退役军人会议,每次人数约100人,内容为解决退役军人实际困难,预算3万元;拟召开多次政协会议,每次人数约20人,内容为探讨石鼓发展新方向,预算2万元;其他会议预算约为1.5万元。2023年度本单位无节庆、论坛、赛事等活动预算,预算为0。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额865.47万元,其中,货物类采购预算598.65万元;工程类采购预算84.56万元;服务类采购预算182.26万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3834万元,其中,基本支出2574万元,项目支出1260万元,本单位无重点绩效。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
湘潭县石鼓镇人民政府
2023年7月19日
第二部分 2023年部门预算表
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
2182.28 |
一、本年支出 |
2182.28 |
|
经费拨款 |
2182.28 |
(一)一般公共服务支出 |
766.91 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
0 |
(三)国防支出 |
0 |
|
二、政府性基金收入 |
0 |
(四)公共安全支出 |
106.07 |
|
|
|
(五)教育支出 |
0 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
0 |
|
|
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
310.99 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
96.62 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
0 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
230.84 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
670.84 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
0 |
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
0 |
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
收 入 总计 |
2182.28 |
支 出 总 计 |
2182.28 |
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)
一般公共预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
766.91 |
762.39 |
4.52 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
470.89 |
466.37 |
4.52 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
470.89 |
466.37 |
4.52 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
117.92 |
117.92 |
0 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
74.01 |
74.01 |
0 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
74.01 |
74.01 |
0 |
||
|
20106 |
财政事务 |
104.09 |
104.09 |
0 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
104.09 |
104.09 |
0 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
106.07 |
74.61 |
31.46 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
106.07 |
74.61 |
31.46 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
106.07 |
74.61 |
31.46 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
310.99 |
307.39 |
3.60 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理支出 |
254.19 |
250.59 |
3.60 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理支出 |
254.19 |
250.59 |
3.60 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
56.80 |
56.80 |
0 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
56.80 |
56.80 |
0 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
96.62 |
73.70 |
22.92 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
96.62 |
73.70 |
22.92 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
96.62 |
73.70 |
22.92 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
230.84 |
206.67 |
24.17 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
137.67 |
132.67 |
5.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
137.67 |
132.67 |
5.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
93.17 |
74.01 |
19.17 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
93.17 |
74.01 |
19.17 |
||
|
213 |
农林水支出 |
670.84 |
300.88 |
369.96 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
306.38 |
300.88 |
5.50 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
306.38 |
300.88 |
5.50 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
364.46 |
0 |
364.46 |
||
|
2130705 |
村级转移支付 |
364.46 |
0 |
364.46 |
||
|
合 计 |
2182.28 |
1725.66 |
456.62 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
1584.49 |
1584.49 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
556.28 |
556.28 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
280.21 |
280.21 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
285.44 |
285.44 |
0.00 |
|
|
30105 |
伙食费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30106 |
绩效工资 |
263.83 |
263.83 |
0.00 |
|
|
30107 |
住房公积金 |
120.34 |
120.34 |
0.00 |
|
|
30108 |
其他工资福利 |
60.48 |
60.48 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
141.17 |
0.00 |
141.17 |
|
|
30201 |
办公费 |
111.36 |
0.00 |
111.36 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30207 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30229 |
工会经费 |
13.25 |
0.00 |
13.25 |
|
|
30229 |
福利费 |
16.56 |
0.00 |
16.56 |
|
|
30212 |
公务用车运维费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30214 |
其他商品和服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭 的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30305 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30306 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
304 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30401 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
60.09 |
|
|
30402 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
37.09 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
23.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
1725.66 |
1584.49 |
201.26 |
||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
|
上年预算数 |
本年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公 出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
无此项指标 |
||||||
|
合计 |
||||||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)
部门收支总表
单位:万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
2182.28 |
一、本年支出 |
3834.31 |
|
经费拨款 |
2182.28 |
(一)一般公共服务支出 |
1413.10 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(三)国防支出 |
0 |
|
|
二、政府性基金收入 |
0 |
(四)公共安全支出 |
206.52 |
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
0 |
(五)教育支出 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
1652.03 |
(六)科学技术支出 |
0 |
|
五、其他收入 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
458.37 |
||
|
(九)卫生健康支出 |
122.65 |
||
|
(十)节能环保支出 |
0 |
||
|
(十一)城乡社区支出 |
466.64 |
||
|
(十二)农林水支出 |
1167.02 |
||
|
(十三)交通运输支出 |
0 |
||
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
(十五)商业服务业等支出 |
0 |
||
|
(十六)金融支出 |
0 |
||
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
0 |
||
|
0 |
|||
|
二、结转下年 |
0 |
||
|
收入总计 |
3834.31 |
支 出 总 计 |
3834.31 |
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)
部门收入总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1413.10 |
766.91 |
766.91 |
646.19 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
938.24 |
525.81 |
525.81 |
318.29 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
789.18 |
470.89 |
470.89 |
318.29 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
149.06 |
117.92 |
117.92 |
31.14 |
||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
304.31 |
74.01 |
74.01 |
230.30 |
||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
304.31 |
74.01 |
74.01 |
230.30 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
170.55 |
104.09 |
104.09 |
66.46 |
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
170.55 |
104.09 |
104.09 |
66.46 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
206.52 |
106.07 |
106.07 |
100.45 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
206.52 |
106.07 |
106.07 |
100.45 |
||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
206.52 |
106.07 |
106.07 |
100.45 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
458.37 |
310.99 |
310.99 |
147.38 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理支出 |
346.85 |
254.19 |
254.19 |
92.66 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理支出 |
346.85 |
254.19 |
254.19 |
92.66 |
||||||
|
20828 |
社会保障和就业支出 |
111.52 |
56.80 |
56.80 |
54.72 |
||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
111.52 |
56.80 |
56.80 |
54.72 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
122.65 |
96.62 |
96.62 |
26.03 |
||||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
122.65 |
96.62 |
96.62 |
26.03 |
||||||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
122.65 |
96.62 |
96.62 |
26.03 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
466.64 |
230.84 |
230.84 |
235.80 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
174.49 |
137.67 |
137.67 |
36.82 |
||||||
|
2120104 |
城管执法 |
174.49 |
137.67 |
137.67 |
36.82 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
292.16 |
93.17 |
93.17 |
198.98 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
292.16 |
93.17 |
93.17 |
198.98 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1167.02 |
670.84 |
670.84 |
496.18 |
||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
582.56 |
306.38 |
306.38 |
276.18 |
||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
582.56 |
306.38 |
306.38 |
276.18 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
584.46 |
364.46 |
364.46 |
220 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
220 |
0.00 |
0.00 |
220 |
||||||
|
2130705 |
村级转移支付 |
364.46 |
364.46 |
364.46 |
0.00 |
||||||
|
3834.31 |
2182.28 |
2182.28 |
1652.03 |
||||||||
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)
部门支出总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1413.10 |
1068.33 |
344.77 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
938.24 |
844.47 |
93.77 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
789.18 |
710.41 |
78.77 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
149.06 |
134.06 |
15.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
304.31 |
86.31 |
568.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
304.31 |
86.31 |
568.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
170.55 |
137.55 |
33.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
170.55 |
137.55 |
33.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
206.52 |
95.06 |
111.46 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
206.52 |
95.06 |
111.46 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
206.52 |
95.06 |
111.46 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
458.37 |
352.77 |
105.60 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理支出 |
346.85 |
281.25 |
65.60 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理支出 |
346.85 |
281.25 |
65.60 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
111.52 |
71.52 |
40.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
111.52 |
71.52 |
40.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
122.65 |
86.65 |
36.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
122.65 |
86.65 |
36.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
122.65 |
86.65 |
36.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
466.64 |
269.09 |
197.55 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
83.18 |
73.18 |
10.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
83.18 |
73.18 |
10.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
292.16 |
104.61 |
187.55 |
||
|
2120501 |
自然资源和生态环境办公室 |
292.16 |
104.61 |
187.55 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1167.02 |
702.44 |
464.58 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
582.56 |
337.98 |
244.58 |
||
|
2139999 |
农业综合服务中心 |
482.79 |
138.21 |
344.58 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
584.46 |
0.00 |
584.46 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
||
|
2130705 |
村级转移支付 |
364.46 |
0.00 |
364.00 |
||
|
合计 |
3834.31 |
2574.36 |
1259.96 |
|||
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