湘潭县青山桥镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算公开

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  一、青山桥镇人民政府基本概况:

  青山桥镇位于湘潭县西南边陲,距县城约70公里,辖18个村1个居委会,由原青山桥镇、霞岭乡、晓南乡合并而成,全镇约12654户,47024人。

  二、青山桥镇人民政府主要职能:

  (1)在镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责乡辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

  (2)负责精神文明建设工作,积极组织以提高民众素质为目的的活动,树立文明新风。

  (3)按照职责范围,负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

  (4)负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

  (5)负责村、居委会的建设和管理,积极开展镇区服务工作,大力兴办福利企业,发动和组织乡区成员开展各类公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

  (6)发展镇区经济,为乡区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务,以经济、法律和必要的行政手段推动乡区经济发展和维护市场经济秩序。

  (7)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

  (8)指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居民委员会的群众自治组织作用。

  (9)承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

  三、青山桥镇人民政府机构设置:

  青山桥镇有党政办、财政所、经发办、劳保站合管站、安监站、综治办、执法队、农机站、农技站、畜牧站、林业站、水利站、文化站、规划站、整治办、计生站,均为独立核算单位。

  青山桥镇在职人员107名,其中行政编制36名,事业编制71名。退休人员66人,离休人员1名。

  四、2018年收支情况:

  2018年度预算总收入3857万元,其中财政拨款预算为1377万元,非税收入预算107万元,行政事业单位其他收入2373万元。

  2018年度预算总支出 3857万元,其中人员工资福利支出1223万元,一般商品服务支出1213万元,对个人和家庭补助90万元,其他资本性支出480万元,项目支出851万元。

  全年预算做到收支平衡,在往后的工作中严格遵守预算法,全面推动财政工作实现新的跨越。

  青山桥镇人民政府

  2018年2月25日

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)

  部门财政拨款收支总表

  单位:万元

收  入

支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1484

一、本年支出

1484

经费拨款

1377

(一)一般公共服务支出

476

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

107

(二)国防支出

二、政府性基金收入

(三)公共安全支出

(四)教育支出

(五)科学技术支出

(六)文化体育与传媒支出

38

(七)社会保障和就业支出

67

(八)医疗卫生与计划生育支出

276

(九)节能环保支出

66

(十)城乡社区支出

(十一)农林水支出

266

(十二)交通运输支出

(十三)资源勘探信息等支出

(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出

295

二、结转下年

收 入 总计

1484

支 出 总 计

1484

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)

  一般公共预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2010301

党政综合办

393

393

2139999

经发办

67

67

2080199

民政和社会保障办

66

66

2019999

综治维稳和安全生产监督

47

47

2010601

财政所

85

85

2130106

农技农机畜牧水产推广服务中心

171

171

2130206

林业站

57

57

2130317

水利站

38

38

2070109

文体广播站

38

38

2120501

村镇规划建设环保站

65

65

2100799

计生站

165

58

107

2130705

村级

292

292

合    计

1484

1377

107

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)

  一般公共预算基本支出表

  单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1062

1062

302

商品和服务支出

126

126

303

对个人和家庭补助

58

58

其他资本性支出

0

0

专项支出

238

238

合  计

1484

1062

422

  部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)

  一般公共预算“三公”经费支出表

  单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

87

87

78

78

  
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)

  政府性基金预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

  
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)

  部门收支总表

  单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1484

一、本年支出

经费拨款

1377

(一)一般公共服务支出

1862

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

107

(二)国防支出

二、政府性基金收入

(三)公共安全支出

三、纳入专户管理的非税收入拨款

(四)教育支出

四、上级补助收入

600

(五)科学技术支出

五、其他收入

1773

(六)文化体育与传媒支出

59

(七)社会保障和就业支出

71

(八)医疗卫生与计划生育支出

457

(九)节能环保支出

99

(十)城乡社区支出

(十一)农林水支出

417

(十二)交通运输支出

(十三)资源勘探信息等支出

(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出

892

二、结转下年

收入总计

3857

支 出 总 计

3857

  
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)

  部门收入总表

  单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

2010301

党政综合办

1736

394

394

1344

2139999

经发办

92

67

67

25

2080199

民政和社会保障办

70

66

66

4

2019999

综治维稳和安全生产监督

201

47

47

154

2010601

财政所

124

85

85

39

2130106

农技农机畜牧水产推广服务中心

218

171

171

47

2130206

林业站

99

57

57

42

2130317

水利站

101

38

38

63

2070109

文体广播站

59

38

38

21

2120501

村镇规划建设环保站

98

65

65

33

2100799

计生站

164

164

57

107

2130705

村级

892

292

292

600

合计

3857

1484

1377

107

600

1773

  
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)

  部门支出总表

  单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

2010301

党政综合办

1736

1105

631

2139999

经发办

92

92

2080199

民政和社会保障办

71

71

2019999

综治维稳和安全生产监督

202

202

2010601

财政所

124

124

2130106

农技农机畜牧水产推广服务中心

218

218

2130206

林业站

99

99

2130317

水利站

101

81

20

2070109

文体广播站

59

59

2120501

村镇规划建设环保站

99

99

2100799

计生站

164

164

2130705

村级

892

692

200

合计

3857

3006

851

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